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Última atualização:
2026-02-24 12:08:58
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
26/01/2026 2026NE0000022 0000001
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
R$ 7.291,76 R$ 0,00
26/01/2026 2026NE0000021 0000001
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
R$ 4.361,04 R$ 0,00
26/01/2026 2026NE0000004 0000002
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
R$ 65,40 R$ 0,00
26/01/2026 2026NE0000003 0000002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
R$ 69,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000068 0000001
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
R$ 2.400,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000065 0000001
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
R$ 4.000,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000064 0000001
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
R$ 3.000,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000050 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
R$ 492,60 R$ 36.502,88
23/01/2026 2026NE0000048 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
R$ 2.052,50 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000046 0000001
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
R$ 3.815,10 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000045 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
R$ 123,75 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000043 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
R$ 2.052,50 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000042 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
R$ 4.105,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000041 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
R$ 8.702,60 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000040 0000001
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
R$ 3.663,77 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000039 0000001
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
R$ 8.480,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000038 0000001
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
R$ 5.090,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000037 0000001
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
R$ 9.790,00 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000033 0000001
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
R$ 433,02 R$ 0,00
23/01/2026 2026NE0000032 0000001
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
R$ 688,00 R$ 0,00
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes
05/01/2026 2026NE0000021 0000001
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
R$ 4.361,04
05/01/2026 2026NE0000004 0000002
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
R$ 65,40
05/01/2026 2026NE0000003 0000002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
R$ 69,00
23/01/2026 2026NE0000070 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
R$ 492,60
20/01/2026 2026NE0000068 0000001
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
R$ 2.400,00
19/01/2026 2026NE0000065 0000001
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
R$ 4.000,00
19/01/2026 2026NE0000064 0000001
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
R$ 3.000,00
05/01/2026 2026NE0000004 0000001
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
R$ 117,72
16/01/2026 2026NE0000050 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
R$ 492,60
15/01/2026 2026NE0000048 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
R$ 2.052,50
14/01/2026 2026NE0000047 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
R$ 2.052,50
12/01/2026 2026NE0000046 0000001
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
R$ 3.815,10
12/01/2026 2026NE0000045 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
R$ 123,75
09/01/2026 2026NE0000043 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
R$ 2.052,50
08/01/2026 2026NE0000042 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
R$ 4.105,00
07/01/2026 2026NE0000041 0000001
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
R$ 8.702,60
05/01/2026 2026NE0000003 0000001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
R$ 0,00
05/01/2026 2026NE0000003 0000003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
R$ 25,20
17/01/2026 2026NE0000063 0000001
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
R$ 100.337,96
17/01/2026 2026NE0000062 0000001
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
R$ 138.000,00
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Tipo Favorecido(a) Licitação Valor Empenhado Detalhes
17/01/2026 2026NE0000055 Ordinário
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
Carregando...
R$ 7.623,33
17/01/2026 2026NE0000054 Ordinário
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
Carregando...
R$ 6.200,00
17/01/2026 2026NE0000053 Ordinário
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 01/2026
Carregando...
R$ 2.903,56
17/01/2026 2026NE0000052 Ordinário
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 01/2026
Carregando...
R$ 517,12
17/01/2026 2026NE0000051 Ordinário
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
Carregando...
R$ 63.115,95
16/01/2026 2026NE0000050 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
Carregando...
R$ 492,60
16/01/2026 2026NE0000049 Global
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONTRATO ADM. Nº 001/2026.
Carregando...
R$ 1.393,00
15/01/2026 2026NE0000048 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
Carregando...
R$ 2.052,50
14/01/2026 2026NE0000047 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
Carregando...
R$ 2.052,50
12/01/2026 2026NE0000046 Ordinário
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
Carregando...
R$ 3.815,10
12/01/2026 2026NE0000045 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
Carregando...
R$ 123,75
09/01/2026 2026NE0000044 Ordinário
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
Carregando...
R$ 5.482,50
09/01/2026 2026NE0000043 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
Carregando...
R$ 2.052,50
08/01/2026 2026NE0000042 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
Carregando...
R$ 4.105,00
07/01/2026 2026NE0000041 Ordinário
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
Carregando...
R$ 8.702,60
07/01/2026 2026NE0000040 Ordinário
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
Carregando...
R$ 3.663,77
06/01/2026 2026NE0000039 Ordinário
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
Carregando...
R$ 8.480,00
06/01/2026 2026NE0000038 Ordinário
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
Carregando...
R$ 5.090,00
06/01/2026 2026NE0000037 Ordinário
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
Carregando...
R$ 9.790,00
05/01/2026 2026NE0000009 Global
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
Carregando...
R$ 10.500,00